【医院审计科工作总结审计科工作总结】在2024年的工作中,医院审计科紧紧围绕医院中心任务,深入贯彻落实国家有关财经政策和审计法规,不断强化内部监督机制,提升财务管理水平,为医院的健康发展提供了有力保障。现将本年度工作情况总结如下:
一、加强制度建设,规范审计流程
针对医院财务管理中存在的薄弱环节,审计科进一步完善了各项内控制度,修订了《医院内部审计管理办法》等文件,明确了审计工作的职责分工和操作流程。通过制度的健全,确保了审计工作的规范化、程序化和科学化。
二、突出重点,扎实开展专项审计
全年共完成各类审计项目18项,其中财务收支审计5项、基建项目审计3项、采购合同审计6项、绩效审计4项。特别是在对重点项目的审计过程中,注重从源头上防范风险,发现问题及时整改,有效提升了资金使用效率和项目执行质量。
三、加强沟通协作,推动问题整改落实
审计工作不仅在于发现问题,更在于推动问题整改。审计科积极与财务、物资、基建等部门沟通协调,建立了问题整改台账,定期跟踪整改进度,确保整改措施落到实处。同时,针对发现的共性问题,提出合理化建议,为医院管理决策提供参考依据。
四、注重队伍建设,提升专业能力
为了适应新时代审计工作的新要求,审计科高度重视人员素质的提升,组织参加了多次业务培训和交流学习,鼓励员工考取相关资格证书,不断提升专业水平和实战能力。同时,注重团队协作,营造良好的工作氛围,增强整体战斗力。
五、强化廉洁自律,筑牢思想防线
在日常工作中,审计科始终坚持依法依规开展审计,严守职业操守,做到公正、公平、公开。全体工作人员自觉遵守廉政纪律,杜绝任何形式的违规行为,树立了良好的职业形象。
总之,2024年医院审计科在上级主管部门的正确领导下,在全院各部门的大力支持下,圆满完成了各项工作任务,取得了阶段性成果。新的一年里,我们将继续发扬成绩,查找不足,进一步提高审计工作的质量和效率,为医院高质量发展保驾护航。